中國移動某市公司風險管理與內控咨詢項目

背景介紹

某移動公司在“構建風險管理為核心的風險體系”的思想指導下,在全省逐漸建立起有效的風險管理體系。各分子公司正在總公司的統一部署下,全面啟動風險管理工作。某市移動本部已經初步完成風險的識別和評估,形成了風險控制庫、三重一大風險庫、審計發現問題庫,并落實了風險的管控負責單位,但沒有落實到崗位也沒有進行風險庫整合,為風險管理帶來困難。


總體思路

風險識別——識別對公司實施戰略、目標和績效指標產生負面影響的各種潛在事件;形成部門關鍵崗位的違規舞弊風險清單,包括風險名稱、風險描述、風險屬性等

風險評估——評估識別的風險發生的可能性和對目標的影響程度;繪制違規舞弊風險坐標圖,初步確定對各項風險的管理優先順序和策略,形成風險清單

風險應對——制定關鍵風險應對策略

風險庫關系梳理——形成切合企業實際的風險控制庫


咨詢成效

為某市移動梳理違規舞弊風險清單;為某市移動評估其崗位違規風險并對其風險影響大小進行排序,形成排序表;進一步畫出某移動風險熱力圖,為其找出風險應對的關鍵點;并出具違規舞弊風險應對建議報告。為某市移動提供應對崗位違規舞弊風險的實效操作指引。